Возмещение НДС

Отправить заявку

Хотите узнать об услуге подробнее?
Отправьте заявку и мы ответим на все Ваши вопросы

Переведите бизнес на новый уровень.

Обратитесь за профессиональной помощью по возмещению НДС.

Подготовим документы, исключим ошибки, сохраним ваши деньги и репутацию на высоком уровне.

arrow-big
arrow-big-mob
  • Проводим экспертизу документов
  • Комплексная поддержка
  • Сопровождение проверок
  • Урегулирование споров
  • Представительство в налоговой

Рассчитать стоимость

Система налогообложения



Количество операций в месяц: {{ operationsAmount }}
0350
Количество сотрудников: {{ personalAmount }}
020
Наценка по виду деятельности





Наценка по виду договоров и сложных операций



Обстоятельства, приводящие к раздельному учету операций




Итого : {{ resultSum }} руб./мес*
* стоимость услуг ориентировочная
Итого :
1 500 руб./квартал при УСН*
3 000 руб./квартал при ОСНО*
* стоимость услуг ориентировочная
Заказать услуги
Наши преимущества
Заменяем штат бухгалтеров удобным сервисом
Оплата только за реальную работу
Соблюдаем сроки с гарантией в договоре
Помогаем экономить на сотрудниках
Оптимизируем расходы
Автоматизируем рутину

Возврат НДС в России

Возмещение налога – стандартная, но не вполне привычная для бухгалтера процедура. Она включает в себя комплекс операций, направленных на получение денег из ОФК на расчетный счет вашей компании. Возврат налога НДС – актуальная услуга только для юридических лиц или ИП, работающих на ОСНО.

Понятно, что налоговики сами не станут настаивать на том, чтобы выплатить вам деньги. Для этого необходимо представить декларацию, в которой сумма налоговых вычетов превышает сумму налоговых начислений к уплате. Ее требуется дополнить документами, подтверждающими право на вычеты НДС.

Чтобы претендовать на получение налогового возмещения ваша фирма как субъект предпринимательства должна отвечать одновременно двум требованиям:

  • Являться плательщиком НДС.
  • Иметь право на применение налоговых вычетов.

Подготовка полного документального пакета перед сдачей декларации – одна из главных проблем. Дело в том, что после получения декларации, в которой отражен налоговый вычет, в течение месяца (или квартала) к вам нагрянут представители ФНС. И они затребуют множество бухгалтерских бумаг, чтобы проверить правильность ваших расчетов.

Мы имеем многолетний практический опыт в решении таких задач. И потому поможем вам не только правильно заполнить декларацию, но также собрать все необходимые документы для подтверждения вычета по НДС. Используем все возможности, чтобы вы получили положенное возмещение.

Возмещение НДС при экспорте или импорте

Если деятельность вашей компании связана с регулярным ввозом и вывозом продукции из страны, то получение налогового вычета должно быть уже привычной практикой для вашего бухгалтера. Если же у вас нет штатного специалиста или он недостаточно компетентен в вопросах возврата НДС при импорте, экспорте, то мы поможем вам собрать все документы и написать необходимые заявления.

Чтобы получить налоговый вычет, необходимо сделать несколько последовательных шагов:

  1. Подать декларацию и приложить к ней заявление на зачет или возврат НДС. При зачете сумма вычета будет направлена на оплату штрафов, недоимок. А при возврате средства зачисляются на р/с вашей компании.
  2. Получить решение ФНС о возмещении или отказе в нем. Налоговики проверяют ваши документы в течение квартала. В рамках пилотного проекта, запущенного в 2019-м году, рассмотрение может занять всего лишь месяц. И затем в течение недели сотрудники ФНС выносят решение о том, частично или полностью одобрить ваше требование о возврате НДС либо отказать в нем.
  3. Получить зачет, возврат средств или обжаловать решение налоговиков. Выбирая форму возмещения – в виде зачета или возврата – специалисты ФНС опираются на ваше заявление, но могут вносить коррективы на свое усмотрение. При возврате вы получаете перевод на банковский счет компании в течение одной рабочей недели. А если в возмещении отказано, то это решение можно обжаловать.

Возврат НДС при экспорте из России

В случае вывоза товаров за пределы страны ставка НДС составляет 0%. Поскольку продукция реализуется не отечественному потребителю, государство компенсирует налог, который уже был уплачен производителем. Возмещение экспортного НДС – несложная задача, но требующая для решения себя специальных знаний и практического опыта.

Мы выделим для вас бухгалтера (или даже группу таковых), который отлично разбирается в вопросах налоговых вычетов. Он выполнит все необходимые расчеты, соберет подтверждающие документы, заполнит декларацию. Стандартная процедура возмещения налога при экспорте состоит из нескольких этапов:

  1. Подача декларации и заявления на возмещение НДС.
  2. Проверка документов представителями ФНС и составление акта.
  3. Возмещение налога (зачет или возврат) или отказ в нем.
  4. Получение денег на р/с компании или обжалование акта налоговой проверки и принятого решения.
  5. Получение вами процентов за просрочку в выплате положенного возмещения.

Точный порядок возврата НДС при экспорте или импорте включает в себя и другие промежуточные этапы. Главное: если вам требуется правильно все оформить и затребовать у государства денежное возмещение по налоговому вычету, то вы приняли верное решение обратиться за помощью в компанию «Простые решения»!

С кем мы работаем
Наши клиенты — компании, работающие в данных отраслях. Мы понимаем специфику и знаем на что обратить внимание.
Строительные компании
Оптовая и розничная торговля
Промышленные компании
E-commerce
Гостинично- ресторанный бизнес
Производственные компании
IT
Услуги и сервис
Подписывайтесь на нашу рассылку
Последние новости, советы о бухгалтерском учете, налогах, финансах
Возникают вопросы?
Получите бесплатную консультацию
Отправьте Ваш номер телефона и наш менеджер Вам перезвонит
Бухгалтерия для маркетплейсов
CONTROL SERVICE
107078 г.Москва ул. Новая Басманная, д.23Б, стр.20
+74996536073, E-mail: contacts@simple-desicion.ru